集团简介 | ||||||||||
- 集团为中国一家医学影像专科医疗集团,主要业务如下: (1)影像中心服务:通过旗舰型影像中心、区域共享型影像中心、专科医联体型影像中心及运营管理型影像 中心提供包括於自有影像中心提供影像检查及诊断等服务,及为业务夥伴的影像中心提供运营管理服务 ; (2)影像解决方案服务:包括设备选择及配置、基础设施改造服务、培训服务、维修及保养服务及一脉云平 台有关服务; (3)一脉云服务:提供基於一脉云平台的医学影像全流程信息服务,主要包括医学影像业务流程模块及运营 管理模块。 - 集团医学影像中心网络覆盖17个省、自治区及直辖市,从一二线城市延伸至59个县级行政区。截至 2023年12月31日止,医学影像中心网络由97个影像中心组成,包括9个旗舰型影像中心,24个区 域共享型影像中心,50个专科医联体型影像中心及14个运营管理型影像中心。 - 集团的客户主要包括公立及私立医疗机构以及健康管理公司。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌21﹒9%至4﹒14亿元(人民币;下同),股东应占溢利 下降91﹒1%至384万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少15﹒4%至1﹒6亿元,毛利率则上升3个百分点至38﹒6%; (二)影像中心服务:营业额下降5﹒9%至3﹒19亿元,占总营业额77﹒1%;其中,旗舰型影像中心 营业额下跌17﹒9%至6042万元;区域共享型影像中心营业额减少1﹒1%至1﹒83亿元;专 科医联体型影像中心营业额下降8﹒8%至5400万元;运营管理型影像中心营业额上升1﹒3%至 2186万元; (三)影像解决方案服务:营业额下跌54﹒3%至8518万元,占总营业额20﹒6%; (四)一脉云服务:营业额增长1﹒2倍至958万元; (五)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为3﹒06亿元,借款为2﹒65亿元,资产负债 比率(总借款除以总权益)为17%(2023年12月31日:15﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 於2024年5月,集团业务发展策略概述如下: (一)持续扩大医学影像中心网络,扩大影像解决方案服务范围,巩固在行业的领先地位。 (二)持续作投资研发以增强一脉云服务能力,及进一步支持医学影像中心及影像解决方案服务快速高效的业 务增长。 (三)强化一脉影像学院,建立有效人才培养机制,持续培育及吸纳高技能的医学影像和管理人才。 (四)加强与产业上下游利益相关者的战略合作,持续增强整合医学影像产业及协调业务网络的能力。 - 2024年6月,集团发售新股上市,估计集资净额1﹒83亿港元,拟用作以下用途: (一)约9174万港元(占50%)用於扩充医学影像中心网络; (二)约3670万港元(占20%)用於在医学影像领域寻求战略合作及并购的机会以及在医疗影像服务产 业链中寻求战略合作及投资机会; (三)约3670万港元(占20%)用於业务拓展至海外国家和地区; (四)约1835万港元(占10%)用於营运资金。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|