集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡優化系統設備、提供相關工程服務,以及提供電信服務及 相關增值服務。 - 集團是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信週邊設備專業廠商,為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整 體解決方案,於2003年在港交所主板上市,是國內同行業第一家上市公司。 - 集團在廣州科學城設有總部研發基地,在南京、美國佛吉尼亞及加利福尼亞分別設有研究所,已形成直放站、 天饋及基站子系統、數位微波三大產品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019年度,集團營業額上升2﹒1%至57﹒8億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利1﹒52億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升21﹒8%至17﹒76億元,毛利率增加5個百分點至30﹒7%; (二)無線電信網絡系統設備及服務:營業額增長2﹒7%至56﹒24億元,佔總營業額97﹒3%,業績 轉虧為盈,錄得除稅前利潤3億元; (三)運營商電信服務:營業額下降15﹒7%至1﹒56億元,除稅前虧損擴大1﹒4倍至1﹒69億元; (四)按客戶劃分,來自中國移動集團收益增長3﹒1%至17﹒34億元,佔總營業額30%;來自中國聯 通集團收益上升63﹒5%至8﹒51億元,佔總營業額14﹒7%;來自中國電信集團收益減少 23%至6﹒03億元,佔總營業額10﹒5%;來自其他客戶收益增加29﹒8%至7﹒94億元; (五)按業務劃分,天線及子系統業務之收入下跌1%至28﹒08億元,佔總營業額48﹒6%;網絡系統 (包括無線優化及無線接入)業務之收入上升8﹒3%至8﹒29億元,佔總營業額14﹒3%;來自 服務之收入增加2%至16﹒26億元,佔總營業額28﹒2%; (六)於2019年12月31日,集團之現金及現金等價物為18﹒67億元,銀行借貸總額為17﹒58 億元,平均存貨周轉期為114日(2018年12月31日:116日),財務槓桿比率(銀行借貸 總額除以資產總值)為15﹒7%(2018年12月31日:17﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團建議以介紹形式於新加坡證券交易所主板第二上市。12月,集團宣布已收到新加坡 證券交易所發出的上市資格函,預期集團股票於2023年1月4日前後於新加坡證券交易所上市及開始買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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